|
Objednávka |
21008
|
Montáž herného prvku - MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
Šj 10/2021
|
Potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
182/2017
|
08.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
Šj 11/2021
|
Ryby,Hydina
|
203,98 |
s DPH |
|
174/2020
|
09.03.2021 |
Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
Šj 12/2021
|
Potraviny
|
150,80 |
s DPH |
|
182/2017
|
14.03.2021 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
Šj 13/2021
|
Hydina
|
35,28 |
s DPH |
|
174/2020
|
15.03.2021 |
Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
Šj 14/2021
|
Hydina
|
127,96 |
s DPH |
|
174/2020
|
22.03.2021 |
Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
Šj 15/2021
|
Zelenina, Ovocie
|
634,96 |
s DPH |
|
158 / 2020
|
07.04.2021 |
Mirutomi spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Zmluva |
z-05/2021
|
Zmluva o sprac.osobných údajov pre výkon PZS
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
BOZPOKOL s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
Šj 16/2021
|
Chladené jatočné mäso
|
439,42 |
s DPH |
|
159/2020
|
08.04.2021 |
Kubica Miroslav mäso- údeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ 17/2021
|
Potraviny
|
315,93 |
s DPH |
|
182/2017
|
08.04.2021 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Objednávka |
21009
|
Elektroinštalačné práce - MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Pavol Fedor |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
Zmluva |
z-04/2021
|
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
Faktúra |
21041
|
Elektrická energia ZŠ - 04/2021
|
214,00 |
s DPH |
|
32078344
|
07.04.2021 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21042
|
Elektrická energia MŠ,ŠJ - 04/2021
|
242,00 |
s DPH |
|
32078464
|
07.04.2021 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21043
|
Voda ZŠ - 04/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
1222010
|
07.04.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21044
|
Voda MŠ, ŠJ - 04/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
07.04.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21045
|
Výkon ZO - 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6779
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21046
|
Inštalácia a údržba PC a Windows 10
|
102,78 |
s DPH |
|
179/2020
|
07.04.2021 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21047
|
Tonery a udržba PC - MŠ
|
74,20 |
s DPH |
|
179/2020
|
07.04.2021 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
21048
|
Tonery a nast. vzd. prístupu softv.- ŠJ
|
46,64 |
s DPH |
|
179/2020
|
07.04.2021 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |